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        省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算公開(kāi)

        編輯:蔣偉 發(fā)表時(shí)間:2018-08-23 17:52 來(lái)源:三湘風(fēng)紀(jì)網(wǎng)

          省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算公開(kāi)

          目 錄

          第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況

          一、部門職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

          六、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

          八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          第四部分 名詞解釋

         

          第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳概況

          一、部門職責(zé)

          (一)黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)

          1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定,領(lǐng)導(dǎo)全省和中央在湘單位黨的紀(jì)律檢查工作。

          2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協(xié)助省委整頓黨風(fēng),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查監(jiān)督地(廳)級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

          3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。

          4.負(fù)責(zé)檢查并處理全省各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件,按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

          5.協(xié)助省委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。

          6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況,研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題,建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。

          7.按照干部管理權(quán)限,配合省委組織部對(duì)市州紀(jì)委和省直廳局級(jí)單位紀(jì)檢組(紀(jì)委)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免。指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

          8.承辦省委和中央紀(jì)委授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)

          1.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、監(jiān)察部和省政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示,領(lǐng)導(dǎo)全省和指導(dǎo)中央在湘單位的行政監(jiān)察工作。

          2.按照分級(jí)管理制度原則,監(jiān)督檢查省人民政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員;省人民政府及其各部門任命的其他人員;省轄市、自治州人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、省屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。

          3.調(diào)查監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況,查處監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為,審理決定或建議對(duì)其做出行政處分。

          4.受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。

          5.研究政風(fēng)政紀(jì)中帶普遍性、傾向性的問(wèn)題,制定地方性行政監(jiān)察規(guī)章制度,并組織實(shí)施。

          6.按照干部管理權(quán)限,配合市州黨委和省直有關(guān)部門黨委(黨組)對(duì)市州監(jiān)察局和省直廳局級(jí)單位監(jiān)察室(處)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整、任免和培訓(xùn)。

          7.承辦省人民政府和監(jiān)察部授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳設(shè)辦公廳、組織部、宣傳部、研究室、法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一、二、三、四、五、六、七紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、預(yù)防腐敗室等18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處;以及下屬信息中心、案件管理中心、紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)核查中心等4個(gè)事業(yè)單位。

         

          第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算表

        收入支出決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)01表
        部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳
        收入 支出
        項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
        欄次   1 欄次   2
        一、財(cái)政撥款收入 1 7,203.18 一、一般公共服務(wù)支出 30 6,876.54
          其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
        二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 32 0.00
        三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 8.00
        四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 34 117.53
        五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00
        六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 764.23
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 321.80
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 41 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00
          16   十六、金融支出 45 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00
          19   十九、住房保障支出 48 368.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00
          21   二十一、其他支出 50 0.00
        本年收入合計(jì) 22 7,203.18 本年支出合計(jì) 51 8,456.10
        用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 23 0.00 結(jié)余分配 52 0.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 1,444.43   其中:提取職工福利基金 53 0.00
          其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 686.18         轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 54 0.00
          26   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 191.51
          27     其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 122.46
          28     57  
        總計(jì) 29 8,647.61 總計(jì) 58 8,647.61
        注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
            3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

        收入決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)02表
        部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳
        科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
        合計(jì) 7,203.18 7,203.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 5,674.12 5,674.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010102   一般行政管理事務(wù) 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 5,655.77 5,655.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013602   一般行政管理事務(wù) 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2050803   培訓(xùn)支出 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化體育與傳媒支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20799 其他文化體育與傳媒支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2079999   其他文化體育與傳媒支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 707.05 707.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 707.05 707.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080504   未歸口管理的行政單位離退休 279.55 279.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 427.50 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 21011 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   2101101 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210203   購(gòu)房補(bǔ)貼 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
            3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。
            4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

        支出決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)03表
        部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳
        科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
        合計(jì) 8,456.10 6,463.52 1,992.58 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務(wù)支出 6,876.54 4,999.14 1,877.40 0.00 0.00 0.00
        20101 人大事務(wù) 17.35 0.00 17.35 0.00 0.00 0.00
        2010102   一般行政管理事務(wù) 17.35 0.00 17.35 0.00 0.00 0.00
        20104 發(fā)展與改革事務(wù) 357.96 0.00 357.96 0.00 0.00 0.00
        2010499   其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 357.96 0.00 357.96 0.00 0.00 0.00
        20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 6,500.23 4,999.14 1,501.09 0.00 0.00 0.00
        20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
        2013602   一般行政管理事務(wù) 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
        204 公共安全支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
        20406 司法 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
        2040602   一般行政管理事務(wù) 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
        205 教育支出 117.53 10.35 107.18 0.00 0.00 0.00
        20508 進(jìn)修及培訓(xùn) 117.53 10.35 107.18 0.00 0.00 0.00
        2050803   培訓(xùn)支出 117.53 10.35 107.18 0.00 0.00 0.00
        208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 764.23 764.23 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 762.31 762.31 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080504   未歸口管理的行政單位離退休 334.81 334.81 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 427.50 427.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 321.80 321.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        21011 21011 321.80 321.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   2101101 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101199   2101199 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 368.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201   住房公積金 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210203   購(gòu)房補(bǔ)貼 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
            3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。
            4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

        財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)04表
        部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳
        收     入 支     出
        項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        欄次   1 欄次   2 3 4
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 7,203.18 一、一般公共服務(wù)支出 28 7,042.31 7,042.31 0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
          3   三、國(guó)防支出 30 0.00 0.00 0.00
          4   四、公共安全支出 31 8.00 8.00 0.00
          5   五、教育支出 32 117.53 117.53 0.00
          6   六、科學(xué)技術(shù)支出 33 0.00 0.00 0.00
          7   七、文化體育與傳媒支出 34 18.00 18.00 0.00
          8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 35 771.97 771.97 0.00
          9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36 321.80 321.80 0.00
          10   十、節(jié)能環(huán)保支出 37 0.00 0.00 0.00
          11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 0.00 0.00 0.00
          12   十二、農(nóng)林水支出 39 0.00 0.00 0.00
          13   十三、交通運(yùn)輸支出 40 0.00 0.00 0.00
          14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
          15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 42 0.00 0.00 0.00
          16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
          17   十七、援助其他地區(qū)支出 44 0.00 0.00 0.00
          18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
          19   十九、住房保障支出 46 368.00 368.00 0.00
          20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 47 0.00 0.00 0.00
          21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
        本年收入合計(jì) 22 7,203.18 本年支出合計(jì) 49 8,456.10 8,456.10 0.00
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23 1,444.43 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50 191.51 191.51 0.00
          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 24 1,444.43   51      
          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 25 0.00   52      
          26     53      
        總計(jì) 27 8,647.61 總計(jì) 54 8,647.61 8,647.61 0.00
        注:1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)06表
        部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳
        人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
        301 工資福利支出 4,675.24 302 商品和服務(wù)支出 914.48 310 其他資本性支出 25.59
        30101   基本工資 1,086.47 30201   辦公費(fèi) 19.98 31001   房屋建筑物購(gòu)建 0.00
        30102   津貼補(bǔ)貼 870.60 30202   印刷費(fèi) 15.04 31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 25.59
        30103   獎(jiǎng)金 1,875.63 30203   咨詢費(fèi) 0.00 31003   專用設(shè)備購(gòu)置 0.00
        30104   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 358.35 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
        30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30205   水費(fèi) 15.69 31006   大型修繕 0.00
        30107   績(jī)效工資 0.00 30206   電費(fèi) 75.52 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
        30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 358.22 30207   郵電費(fèi) 29.42 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
        30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208   取暖費(fèi) 10.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
        30199   其他工資福利支出 125.96 30209   物業(yè)管理費(fèi) 79.25 31010   安置補(bǔ)助 0.00
        303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 848.21 30211   差旅費(fèi) 78.66 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
        30301   離休費(fèi) 86.43 30212   因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
        30302   退休費(fèi) 0.00 30213   維修(護(hù))費(fèi) 37.64 31013   公務(wù)用車購(gòu)置 0.00
        30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30214   租賃費(fèi) 6.13 31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00
        30304   撫恤金 21.64 30215   會(huì)議費(fèi) 18.45 31020   產(chǎn)權(quán)參股 0.00
        30305   生活補(bǔ)助 16.31 30216   培訓(xùn)費(fèi) 10.35 31099   其他資本性支出 0.00
        30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 73.18 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30307   醫(yī)療費(fèi) 73.75 30218   專用材料費(fèi) 0.00 30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
        30308   助學(xué)金 0.00 30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
        30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 212.72 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 30403   財(cái)政貼息 0.00
        30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 2.94 30499   其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
        30311   住房公積金 320.07 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
        30312   提租補(bǔ)貼 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 41.40 30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
        30313   購(gòu)房補(bǔ)貼 51.77 30229   福利費(fèi) 22.77 30707   國(guó)外債務(wù)付息 0.00
        30314   采暖補(bǔ)貼 0.00 30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 126.56 399 其他支出 0.00
        30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 26.64 30239   其他交通費(fèi)用 240.96 39906   贈(zèng)與 0.00
        30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 38.88 30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00      
              30299   其他商品和服務(wù)支出 10.54      
        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 5,523.45 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 940.07
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。        
            2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)07表
        部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳
        科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目支出結(jié)余
        項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合計(jì)                          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
        注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)批復(fù)進(jìn)行公開(kāi)。
            2.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。
            3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
        財(cái)決公開(kāi)08表
        編制單位:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)察廳
        預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
        合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì) 公務(wù)用車

        購(gòu)置費(fèi)
        公務(wù)用車

        運(yùn)行費(fèi)
        小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
        365.00 50.00 215.00 0.00 215.00 100.00 249.99 50.25 126.56 0.00 126.56 73.18
        注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

           

            附:省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算表

         

          第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)察廳2017年度部門決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          全年收支均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,203.18,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,444.43萬(wàn)元,總計(jì)8,647.61萬(wàn)元。全年支出合計(jì)8,456.1萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.51萬(wàn)元(2017年12月下?lián)艿?quot;三供一業(yè)"改革物業(yè)補(bǔ)貼、福利費(fèi)及課題經(jīng)費(fèi))。本年收入較上年增加323.71萬(wàn)元,本年支出較上年增加2,025.5萬(wàn)元。主要原因是2016年度與2017年度的文明獎(jiǎng)等人員支出均在2017年度發(fā)放,并新增了大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

          二、收入決算情況說(shuō)明

          本年收入7,203.18萬(wàn)元,各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況是:(人大事務(wù))一般行政管理事務(wù)17.35萬(wàn)元,占比0.24%;紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)5,655.77萬(wàn)元,占比78.52%;(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元,占比0.01%;培訓(xùn)支出115萬(wàn)元,占比1.6%;其他文化體育與傳媒支出18萬(wàn)元,占比0.25%;未歸口管理的行政單位離退休279.55萬(wàn)元,占比3.88%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出427.5萬(wàn)元,占比5.93%;行政單位醫(yī)療321萬(wàn)元,占比4.46%;住房公積金320萬(wàn)元,占比4.44%;購(gòu)房補(bǔ)貼48萬(wàn)元,占比0.66%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,444.43萬(wàn)元(未完工程款等),總計(jì)8,647.61萬(wàn)元。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          全年支出8,456.1萬(wàn)元,其中基本支出6,463.52萬(wàn)元,占比76.44%;項(xiàng)目支出 1,992.58萬(wàn)元,占比23.56%。本年支出較上年增加2,025.5萬(wàn)元,增幅31.5%。主要原因是2016年度與2017年度的文明獎(jiǎng)等人員支出均在2017年度發(fā)放,并新增了大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

          全年支出完成年初預(yù)算的134.78%。其中,(人大事務(wù))一般行政管理事務(wù)17.35萬(wàn)元,為當(dāng)年調(diào)整預(yù)算;其他發(fā)展與改革事務(wù)支出357.96萬(wàn)元,指標(biāo)來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn);紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6,500.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.19%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、工資調(diào)整等因素相應(yīng)增加支出以及差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加;(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元,為當(dāng)年調(diào)整預(yù)算;(公共安全支出)一般行政管理事務(wù)8萬(wàn)元,指標(biāo)來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn);培訓(xùn)支出117.53萬(wàn)元,指標(biāo)來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及本年預(yù)算,完成年初預(yù)算的100%;行政事業(yè)單位離退休762.31萬(wàn)元,指標(biāo)來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及本年預(yù)算,完成年初預(yù)算的98.91%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.92萬(wàn)元,指標(biāo)來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;行政單位醫(yī)療321萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.8萬(wàn)元,指標(biāo)來(lái)源于上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;住房公積金320萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%;購(gòu)房補(bǔ)貼48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          基本支出中人員經(jīng)費(fèi)5,523.45萬(wàn)元,占基本支出的85.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、離休人員醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)940.07萬(wàn)元,占基本支出的14.54%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)249.99萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出50.25萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126.56萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出73.18萬(wàn)元。

          “三公”經(jīng)費(fèi)總額支出未突破預(yù)算,完成年初預(yù)算的68.49%。較上年減少13.72萬(wàn)元,減幅5.2%。主要原因是,省紀(jì)委省監(jiān)察廳認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出50.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.5%,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)(境)2個(gè)團(tuán)組,13人次。

          決算支出較年初預(yù)算超出0.25萬(wàn)元,較上年增加12.88萬(wàn)元,主要是因?yàn)閲?guó)際反腐合作及追逃追贓工作需要。

          2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126.56萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)車,費(fèi)用全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。完成年初預(yù)算的58.87%,較上年增加2.43萬(wàn)元,與上年基本持平。決算數(shù)繼續(xù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是,嚴(yán)格落實(shí)公車改革相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)公車管理。公務(wù)用車保有量30輛。

          3. 公務(wù)接待費(fèi)支出73.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.18%,較上年減少29.03萬(wàn)元,減幅28.4%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次、574人次。

          六、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          2017年度省紀(jì)委省監(jiān)察廳無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          七、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

          2017年,是全面落實(shí)省第十一次黨代會(huì)精神的開(kāi)局之年。省委堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署,把全面從嚴(yán)治黨作為推進(jìn)各項(xiàng)工作的重要保證和切入點(diǎn),堅(jiān)持從省委常委會(huì)做起,從黨員干部隊(duì)伍中存在的突出問(wèn)題抓起,從人民群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題抓起,動(dòng)真碰硬、正風(fēng)肅紀(jì),有力地推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)深入開(kāi)展。在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,各級(jí)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)真履職、真抓實(shí)干,各方面積極支持參與,全省黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得明顯成效,黨風(fēng)政風(fēng)氣象更新,政治生態(tài)持續(xù)好轉(zhuǎn),反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成并鞏固發(fā)展。

          八、其他重要事項(xiàng)

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出940.07萬(wàn)元,比2016 年減少120.31萬(wàn)元,減少11.35%。主要原因是厲行節(jié)約的效果。

          (二)政府采購(gòu)支出情況。本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額762.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出762.56萬(wàn)元。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛30輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車2 輛,一般公務(wù)用車12 輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16 輛;單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。

          第四部分 名詞解釋

          一般公共財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

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