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        省紀委省監(jiān)委2018年度部門決算公開

        編輯:蔣偉 發(fā)表時間:2019-09-06 09:07 來源:三湘風紀網(wǎng)

            目錄

          第一部分 省紀委省監(jiān)委概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分 省紀委省監(jiān)委2018年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 省紀委省監(jiān)委2018年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          八、關于2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

          九、預算績效情況的說明

          十、其他重要事項

          第四部分 名詞解釋

         

          第一部分 省紀委省監(jiān)委概況

          一、部門職責

          (一)負責全省黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助省委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

          (二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對省委工作部門、省委批準設立的黨組(黨委),各市州黨委、紀委等黨的組織和省委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

          (三)負責全省監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委關于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對省委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察,調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。

          (四)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對省委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

          (五)協(xié)助省委開展巡視工作。配合省委巡視工作領導小組指導市州、縣市區(qū)黨委和省委教育工委、省國資委黨委巡察工作。

          (六)負責組織協(xié)調全省全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

          (七)負責綜合分析全省全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;起草制定或者修改本省紀檢監(jiān)察法規(guī)制度,參與起草制定本省相關法規(guī)和規(guī)范性文件。

          (八)負責協(xié)調落實中央紀委國家監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全省反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調,督促有關單位做好相關工作。

          (九)根據(jù)干部管理權限,負責全省紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導;會同有關方面做好省紀委省監(jiān)委派駐機構、市州紀檢監(jiān)察機關、省管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構、省屬本科院校紀檢監(jiān)察機構領導班子建設有關工作;組織和指導全省紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。

          (十)完成中央紀委國家監(jiān)委和省委交辦的其他任務。

          二、機構設置及決算單位構成

            (一)內(nèi)設機構設置。省紀委機關、省監(jiān)委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術保障處等21個內(nèi)設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列,設在省紀委。省紀委省監(jiān)委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業(yè)單位。
            (二)決算單位構成。省紀委監(jiān)委2018年部門決算匯總公開單位構成只有委機關本級,無其他獨立預算的二級單位。

         

          第二部分 省紀委省監(jiān)委2018年度部門決算表

         

            收入支出決算總表

           公開01表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委     2018年度        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、財政撥款收入

        1

        10,799.80

        一、一般公共服務支出

        28

        9,489.01

        二、上級補助收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        29

        0.00

        三、事業(yè)收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        30

        0.00

        四、經(jīng)營收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        31

        0.00

        五、附屬單位上繳收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        32

        100.00

        六、其他收入

        6

        0.00

        六、科學技術支出

        33

        0.00

         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        34

        0.00

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        35

        664.07

         

        9

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        36

        275.81

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        37

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        38

        0.00

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        39

        0.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        40

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        41

        0.00

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        42

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        44

        0.00

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        45

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        27.71

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        47

        0.00

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

        0.00

         

        22

         

         

        49

         

        本年收入合計

        23

        10,799.80

        本年支出合計

        50

        10,556.60

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        24

        0.00

        結余分配

        51

        0.00

        年初結轉和結余

        25

        191.05

        年末結轉和結余

        52

        434.26

         

        26

         

         

        53

         

        總計

        27

        10,990.85

        總計

        54

        10,990.85

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

         

        收入決算表

        公開02表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委   2018年度         金額單位:萬元

        項目

        本年收入

        合計

        財政撥款

        收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位

        上繳收入

        其他收入

        功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合計

        10,799.80

        10,799.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務支出

        9,638.23

        9,638.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20111

        紀檢監(jiān)察事務

        9,636.23

        9,636.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20136

        其他共產(chǎn)黨事務支出

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013602

          一般行政管理事務

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        205

        教育支出

        100.00

        100.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20508

        進修及培訓

        100.00

        100.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050803

          培訓支出

        100.00

        100.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        738.34

        738.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        738.34

        738.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080504

          未歸口管理的行政單位離退休

        310.84

        310.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        427.50

        427.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        295.52

        295.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        295.52

        295.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        295.52

        295.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        27.71

        27.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        27.71

        27.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210203

          購房補貼

        27.71

        27.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

        支出決算表

        公開03表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委    2018年度       金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

         

        功能分類科目編碼

        科目名稱

         
         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        10,556.60

        6,389.89

        4,166.71

        0.00

        0.00

        0.00

         

        201

        一般公共服務支出

        9,489.01

        5,450.01

        4,039.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20111

        紀檢監(jiān)察事務

        9,487.01

        5,450.01

        4,037.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20136

        其他共產(chǎn)黨事務支出

        2.00

        0.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2013602

          一般行政管理事務

        2.00

        0.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        205

        教育支出

        100.00

        0.00

        100.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20508

        進修及培訓

        100.00

        0.00

        100.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2050803

          培訓支出    

        100.00

        0.00

        100.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        664.07

        664.07

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        664.07

        664.07

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080504

          未歸口管理的行政單位離退休

        238.20

        238.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        425.87

        425.87

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        275.81

        275.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        275.81

        275.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        275.81

        275.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        27.71

        0.00

        27.71

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        27.71

        0.00

        27.71

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210203

          購房補貼

        27.71

        0.00

        27.71

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

        公開04表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委                                2018年度                                              金額單位:萬元

        收     入

        支     出

         

        項   目

        行次

        金額

        項    目

        行次

        合計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

         
         

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

         

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        10,799.80

        一、一般公共服務支出

        28

        9,489.01

        9,489.01

        0.00

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        29

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        3

         

        三、國防支出

        30

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        5

         

        五、教育支出

        32

        100.00

        100.00

        0.00

         

         

        6

         

        六、科學技術支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        35

        664.07

        664.07

        0.00

         

         

        9

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        36

        275.81

        275.81

        0.00

         

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        18

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        27.71

        27.71

        0.00

         

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

         

        本年收入合計

        22

        10,799.80

        本年支出合計

        49

        10,556.60

        10,556.60

        0.00

         

        年初財政撥款結轉和結余

        23

        191.05

        年末財政撥款結轉和結余

        50

        434.26

        434.26

        0.00

         

          一般公共預算財政撥款

        24

        191.05

         

        51

         

         

         

         

          政府性基金預算財政撥款

        25

        0.00

         

        52

         

         

         

         

         

        26

         

         

        53

         

         

         

         

        總計

        27

        10,990.85

        總計

        54

        10,990.85

        10,990.85

        0.00

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

         

         

         

         

         

         

        一般公共預算財政撥款支出決算表

        公開05表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委                          2018年度                        金額單位:萬元

        項      目

        本年支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        10,556.60

        6,389.89

        4,166.71

        201

        一般公共服務支出

        9,489.01

        5,450.01

        4,039.00

        20111

        紀檢監(jiān)察事務

        9,487.01

        5,450.01

        4,037.00

        20136

        其他共產(chǎn)黨事務支出

        2.00

        0.00

        2.00

        2013602

          一般行政管理事務

        2.00

        0.00

        2.00

        205

        教育支出

        100.00

        0.00

        100.00

        20508

        進修及培訓

        100.00

        0.00

        100.00

        2050803

          培訓支出

        100.00

        0.00

        100.00

        207

        文化體育與傳媒支出

        0.00

        0.00

        0.00

        20799

        其他文化體育與傳媒支出

        0.00

        0.00

        0.00

        2079999

          其他文化體育與傳媒支出

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        664.07

        664.07

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        664.07

        664.07

        0.00

        2080504

          未歸口管理的行政單位離退休

        238.20

        238.20

        0.00

        2080505

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        425.87

        425.87

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        275.81

        275.81

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        275.81

        275.81

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        275.81

        275.81

        0.00

        221

        住房保障支出

        27.71

        0.00

        27.71

        22102

        住房改革支出

        27.71

        0.00

        27.71

        2210203

          購房補貼

        27.71

        0.00

        27.71

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開06表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委                                 2018年度                                             金額單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

         

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

         
         

        301

        工資福利支出

        4,476.73

        302

        商品和服務支出

        1,209.85

        307

        債務利息及費用支出

        0.00

         

        30101

        基本工資

        1,106.35

        30201

          辦公費

        33.88

        30701

          國內(nèi)債務付息

        0.00

         

        30102

        津貼補貼

        1,008.05

        30202

          印刷費

        58.05

        30702

          國外債務付息

        0.00

         

        30103

        獎金

        1,274.71

        30203

          咨詢費

        0.00

        310

        資本性支出

        0.00

         

        30106

        伙食補助費

        42.39

        30204

          手續(xù)費

        0.00

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

         

        30107

        績效工資

        0.00

        30205

          水費

        41.23

        31002

          辦公設備購置

        0.00

         

        30108

          機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        351.43

        30206

          電費

        78.70

        31003

          專用設備購置

        0.00

         

        30109

        職業(yè)年金繳費

        0.00

        30207

          郵電費

        36.94

        31005

          基礎設施建設

        0.00

         

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        314.58

        30208

          取暖費

        0.00

        31006

          大型修繕

        0.00

         

        30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

        0.00

        30209

          物業(yè)管理費

        88.21

        31007

          信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

        0.00

         

        30112

        其他社會保障繳費

        48.07

        30211

          差旅費

        76.31

        31008

          物資儲備

        0.00

         

        30113

        住房公積金

        331.14

        30212

          因公出國(境)費用

        0.00

        31009

          土地補償

        0.00

         

        30114

        醫(yī)療費

        0.00

        30213

          維修(護)費

        99.63

        31010

          安置補助

        0.00

         

        30199

        其他工資福利支出

        0.00

        30214

          租賃費

        11.75

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

         

        303

        對個人和家庭的補助

        703.31

        30215

          會議費

        2.23

        31012

          拆遷補償

        0.00

         

        30301

        離休費

        125.36

        30216

          培訓費

        26.71

        31013

          公務用車購置

        0.00

         

        30302

        退休費

        520.16

        30217

          公務接待費

        8.12

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

         

        30303

        退職(役)費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0.00

        31021

          文物和陳列品購置

        0.00

         

        30304

        撫恤金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        0.00

         

        30305

        生活補助

        19.31

        30225

          專用燃料費

        0.00

        31099

          其他資本性支出

        0.00

         

        30306

          救濟費

        0.00

        30226

          勞務費

        105.88

        399

        其他支出

        0.00

         

        30307

        醫(yī)療費補助

        6.23

        30227

          委托業(yè)務費

        0.00

        39906

          贈與

        0.00

         

        30308

        助學金

        0.00

        30228

          工會經(jīng)費

        123.92

        39907

          國家賠償費用支出

        0.00

         

        30309

        獎勵金

        0.00

        30229

          福利費

        26.90

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        0.00

         

        30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        0.00

        30231

          公務用車運行維護費

        176.57

        39999

          其他支出

        0.00

         

        30399

        其他對個人和家庭的補助支出

        32.24

        30239

          其他交通費用

        214.84

         

         

         

         

         

         

         

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

        0.00

         

         

         

         

        人員經(jīng)費合計

        5,180.04

        公用經(jīng)費合計

        1,209.85

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

         

        一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        預算代碼:                                                                                                            公開07表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委                          2018年度                            金額單位:萬元

        預算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        因公出國(境)費

        公務用車購置及運行費

        公務接待費

        合計

        因公出國

        (境)費

        公務用車購置及運行費

        公務

        接待費

        小計

        公務用車購置費

        公務用車運行費

        小計

        公務用車

        購置費

        公務用車運行費

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        370.00

        50.00

        240.00

        25.00

        215.00

        80.00

        228.14

        18.78

        201.23

        24.66

        176.57

        8.12

        注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        公開08表

        部門:中共湖南省紀委省監(jiān)委                          2018年度                           金額單位:萬元

        科目編碼

        科目

        名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

         

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本

        支出

        項目

        支出

        合計

        基本

        支出

        項目

        支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

         

        項目支出結轉

        項目支出結余

         
         

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

         

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復。

            2.本表批復到項級科目。

            3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

         

          第三部分 省紀委省監(jiān)委2018年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          全年收支均為一般公共預算財政撥款收支。當年一般公共預算財政撥款收入10,799.8萬元,上年結轉和結余191.05萬元,總計10,990.85萬元。全年支出合計10,556.6萬元,年末結轉和結余434.25萬元。本年收入較上年增加2,343.24萬元,本年支出較上年增加2,100.5萬元,主要原因是2018年紀檢監(jiān)察體制改革,紀檢監(jiān)察業(yè)務經(jīng)費增加。

          二、收入決算情況說明

          本年收入10,799.8萬元,各項構成及占比情況是:紀檢監(jiān)察事務支出9,636.23萬元,占比89.23%;其他共產(chǎn)黨事務支出(黨建項目課題經(jīng)費)2萬元,占比0.02%;進修及培訓支出100萬元,占比0.93%;行政事業(yè)單位離退休738.34萬元,占比6.83%;行政事業(yè)單位醫(yī)療支出295.52萬元,占比2.74%;住房改革支出27.71萬元,占比0.26%。上年結轉和結余191.05萬元,總計10,990.85萬元。

          三、支出決算情況說明

          全年支出10,556.6萬元,其中基本支出6,389.89萬元,占比60.53%;項目支出4,166.71萬元,占比39.47%。本年支出較上年增加2,100.5萬元,增長24.84%。主要原因是2018年紀檢監(jiān)察體制改革,紀檢監(jiān)察業(yè)務經(jīng)費增加。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2018年財政撥款收入10,799.8萬元,較上年增加3,596.62萬元,增長49.93%;2018年財政撥款支出10,556.6萬元,較上年增加2,100.5萬元,增長24.84%。主要原因是2018年紀檢監(jiān)察體制改革,紀檢監(jiān)察業(yè)務經(jīng)費增加。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          2018年支出10,556.6萬元全部為財政撥款支出,全年支出完成年初預算的108.99%。其中,紀檢監(jiān)察事務支出9,487.01萬元,完成年初預算的116.99%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是工資調整等因素以及差旅費等公用經(jīng)費增加;一般行政管理事務支出(黨建項目課題經(jīng)費)2萬元,為當年調整追加預算;培訓支出100萬元,指標來源于本年預算,完成年初預算的100%;未歸口管理的行政單位離退休238.2萬元,指標來源于本年預算,完成年初預算的70.41%;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出425.87, 完成年初預算的99.61%;行政單位醫(yī)療275.81萬元,指標來源本年預算,完成年初預算的93.33%,未完成年初預算主要原因是人員增減變化;購房補貼27.71萬元,指標來源本年預算,完成年初預算的100%。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          基本支出中人員經(jīng)費5,180.04萬元,占基本支出的81.07%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費、離退休費、生活補助、離休人員醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費1,209.85萬元,占基本支出的18.93%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          “三公”經(jīng)費合計228.14萬元,其中因公出國(境)費支出18.78萬元,公務用車運行維護費201.23萬元,公務接待費支出8.12萬元。

          “三公”經(jīng)費支出未突破預算,完成年初預算的61.66%。較上年減少21.85萬元,減幅8.7%。主要原因是省紀委省監(jiān)委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務接待和公務用車運行管理,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出18.78萬元,較上年減少31.47萬元,完成年初預算的37.58%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制因公出國(境) 。全年安排因公出國(境)4個團組,4人次。

          2.公務用車購置及運行維護費201.23萬元,較上年增加74.67萬元,完成年初預算的83.85%。其中:新購公務用車1臺,支出24.66萬元,公車運行維護費176.57萬元。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格落實公車改革相關規(guī)定,加強公車管理。公務用車保有量38輛。

          3. 公務接待費支出8.12萬元,較上年減少65.06萬元,完成年初預算的10.15%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務接待98批次、784人次。

          八、關于2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

          2018年度省紀委省監(jiān)委無政府性基金預算財政撥款收支。

          九、預算績效情況的說明

          2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神開局之年,也是深入紀檢監(jiān)察體制改革之年。省紀委省監(jiān)委堅決貫徹落實黨中央和省委決策部署,把全面從嚴治黨作為推進各項工作的重要保證和切入點,堅持從領導干部自身做起,從黨員干部隊伍中存在的突出問題抓起,從人民群眾反映強烈的問題抓起,動真碰硬、正風肅紀,嚴格落實中央八項規(guī)定精神,切實履行監(jiān)督第一責任,持續(xù)強化“不敢腐”的震懾,深入開展扶貧領域腐敗作風問題、涉沙涉礦涉金融領域腐敗問題及涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題專項整治,大力加強紀檢監(jiān)察隊伍建設,有力推進了黨風廉政建設和反腐敗斗爭深入開展。在省委堅強領導下,各級黨組織和紀檢監(jiān)察機關認真履職、真抓實干,全省黨風廉政建設和反腐敗工作取得明顯成效,黨風政風氣象更新,政治生態(tài)持續(xù)好轉,反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢繼續(xù)鞏固發(fā)展。

          十、其他重要事項

          (一)機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出1,209.85萬元,比上年增加269.78萬元,增長28.7%。主要原因是監(jiān)察體制改革,轉隸人員增加,相應增加辦公經(jīng)費。

          (二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額253.5萬元,全部是政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的比重為0%。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛38輛,其中,省部級領導干部用車2輛(在職領導1臺,退休2位領導共用1臺),一般公務用車13輛(實有11臺,2臺已處理交車,手續(xù)在完善當中),一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

         

          第四部分 名詞解釋

          一般公共財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

          機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、其他收入的結轉和結余。

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