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        2023年度中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì) 湖南省監(jiān)察委員會(huì)部門(mén)決算

        編輯:蔣偉 發(fā)表時(shí)間:2024-09-04 16:45 來(lái)源:三湘風(fēng)紀(jì)

        目   錄

        第一部分  中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì) 湖南省監(jiān)察委員會(huì)單位概況

        一、部門(mén)職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分  部門(mén)決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

        十、一般性支出情況說(shuō)明

        十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

        第四部分  名詞解釋

        第五部分  附  件


        第一部分  中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)湖南省監(jiān)察委員會(huì)單位概況

        一、部門(mén)職責(zé)

        根據(jù)《中共湖南省紀(jì)律檢查委員會(huì)、湖南省監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》,省紀(jì)委監(jiān)委是中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的工作機(jī)構(gòu),履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé),實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)、共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理模式。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、調(diào)查技術(shù)保障室等21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、信訪舉報(bào)中心4個(gè)事業(yè)單位。

        (二)決算單位構(gòu)成。省紀(jì)委監(jiān)委2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只有委機(jī)關(guān)本級(jí),無(wú)其他獨(dú)立預(yù)算的二級(jí)單位。


                第二部分 部門(mén)決算表

                01 收入支出決算總表.docx

                02 收入決算表.docx

                03 支出決算表.docx

               04 財(cái)政撥款收入支出決算總表.docx

                05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.docx

                06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.docx

                07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.docx

               08 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.docx

                09 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.docx


        第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2023年度收、支總計(jì)29038.16萬(wàn)元。與上年相比,減少4793.83萬(wàn)元,下降14.17%,主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        2023年度收入合計(jì)29038.16萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入29038.16萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        2023年度支出合計(jì)23788.8萬(wàn)元,其中:基本支出10174.44萬(wàn)元,占42.77%;項(xiàng)目支出13614.36萬(wàn)元,占57.23%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2023年度收、支總計(jì)29038.16萬(wàn)元。與上年相比,減少4793.83萬(wàn)元,下降14.17%,主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2023年度財(cái)政撥款支出23788.8萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加3029.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.6%,主要是本年度啟用了外查點(diǎn),辦案經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增長(zhǎng)。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2023年度財(cái)政撥款支出23788.8萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出21537.28萬(wàn)元,占90.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出879.53萬(wàn)元,占3.7%;衛(wèi)生健康支出714萬(wàn)元,占3%;住房保障支出658萬(wàn)元,占2.8%。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為21182.89萬(wàn)元,支出決算數(shù)為23788.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.3%,其中:

        1.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)。

        年初預(yù)算為18924.89萬(wàn)元,支出決算為21537.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.8%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年中追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為93萬(wàn)元,支出決算為93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

        3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為673萬(wàn)元,支出決算為673萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

        4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為60萬(wàn)元,支出決算為53.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.22%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)閾嵝艚鹬С鲭y以預(yù)估。

        5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為60萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

        6.衛(wèi)生健康支出(類(lèi)) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為374萬(wàn)元,支出決算為374萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

        7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi)) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為340萬(wàn)元,支出決算為340萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

        8.住房保障支出(類(lèi)) 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為658萬(wàn)元,支出決算為658萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2023年度財(cái)政撥款基本支出10174.44萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)8087.04萬(wàn)元,占基本支出的79.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)2087.4萬(wàn)元,占基本支出的20.52%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為285萬(wàn)元,支出決算為255.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,與上年相比減少5.55萬(wàn)元,減少2.13%,減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中: 

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)楸灸甓任串a(chǎn)生因公出國(guó)(境)事務(wù)。與上年相比決算數(shù)相同。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為12.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的40.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)槔^續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”要求。與上年相比增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.42%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度受疫情影響,公務(wù)接待較少。

        公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為73萬(wàn)元,支出決算為73萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與上年相比增加14.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.36%,增長(zhǎng)的主要原因是三臺(tái)公車(chē)已達(dá)到使用年限,需購(gòu)置新車(chē)。

        公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為172萬(wàn)元,支出決算為169.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)槔^續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”要求。與上年相比減少20.02萬(wàn)元,減少10.54%,減少的主要原因是更換新車(chē)后運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.03萬(wàn)元,占4.72%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算242.98萬(wàn)元,占95.28%。其中:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.03萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組61個(gè)、來(lái)賓322人次,主要是紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

        3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為242.98萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)73萬(wàn)元,單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)3輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169.98萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車(chē)汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)以及維修維護(hù)費(fèi)等支出,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為36輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

        九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

        本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2087.4萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加86.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.32%。主要原因是本年度賬務(wù)處理時(shí)將綜合部門(mén)差旅費(fèi)列入公用經(jīng)費(fèi)。

        十、一般性支出情況說(shuō)明

        2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)38.76萬(wàn)元,主要用于召開(kāi)中國(guó)共產(chǎn)黨湖南省第十二屆紀(jì)律檢查委員會(huì)第三次全體會(huì)議,人數(shù)463人,內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)上的重要講話(huà)及二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)精神,回顧2022年紀(jì)檢監(jiān)察工作、部署2023年工作任務(wù);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)143.14萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)題培訓(xùn)班一、二期,人數(shù)330人,內(nèi)容為加強(qiáng)政治理論和黨性教育、紀(jì)律作風(fēng)教育,組織開(kāi)展黨性分析,加強(qiáng)交流研討;用于開(kāi)展全省紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,人數(shù)220人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作重要思想。

        十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額2970.36萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出847萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出22.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2100.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2509.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的84.49%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2480.89萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的98.86%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.38%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

        十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛36輛,其中,主要副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)2輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)4輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛、離退休干部用車(chē)3輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)3臺(tái)(套)。

        十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為98.19分。全年預(yù)算數(shù)為29038.16萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)為23788.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.92%。

        (二)部門(mén)整體支出績(jī)效情況

        2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,省委堅(jiān)定扛起管黨治黨政治責(zé)任,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、動(dòng)真碰硬,持續(xù)鞏固拓展全面從嚴(yán)治黨成果,推動(dòng)政治生態(tài)不斷向好,新風(fēng)正氣日益充盈。省紀(jì)委常委會(huì)始終把紀(jì)檢監(jiān)察工作置于黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)之下,不折不扣落實(shí)黨中央決策部署和中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省委工作要求,扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓,強(qiáng)化政治監(jiān)督和正風(fēng)肅紀(jì)反腐,紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展新成效,人民群眾對(duì)清廉湖南建設(shè)滿(mǎn)意度又有新提升。

        2023年,湖南省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共接受信訪舉報(bào)77582件次,處置問(wèn)題線(xiàn)索69324件,談話(huà)詢(xún)函13711件次,立案31207件,處分30191人(其中黨紀(jì)處分23644人)。運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”處理77329人。其中,第一種形態(tài)46324人次,占“四種形態(tài)”處理總?cè)舜蔚?9.9%;第二種形態(tài)23742人,占比30.7%;第三種形態(tài)4251人次,占比5.5%;第四種形態(tài)3012人次,占比3.9%。

        (三)存在的問(wèn)題及原因分析

        2023年度部門(mén)整體支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。后階段我們將嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算編制科學(xué)性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí),定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,把控好預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算編制上的偏差,提高部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率,確保財(cái)政資金投入的成效。


        第四部分  名詞解釋

        一般公共財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。


        第五部分 附件

        2023年度湖南省紀(jì)委部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告_三湘風(fēng)紀(jì)網(wǎng)_湖南省紀(jì)委監(jiān)委官方網(wǎng)站     http://koryrsk.cn/xin_xi_gong_kai/aa210a/574234053800005.shtml


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